Orden de Compra. Nº3959-242-SE25 "REPARACIONES DISAM Y PSR, NC Nº 147"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3959-242-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES DISAM Y PSR, NC Nº 147
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3959-14-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 710188,06708
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAIVES
Razón Social PAIVES SPA
R.U.T. 77.355.687-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAIVES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definidaCOTIZACION 130-10-25 LUGAR: DIRECCION DE SALUDCOTIZACION 130-10-25 LUGAR: DIRECCION DE SALUD $ 1.367.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.367.832 $ 1.367.832
30102212
Plancha de cinc1Unidad no definidaCOTIZACION 125-10-25 LUGAR: POSTA DE PUPUYACOTIZACION 125-10-25 LUGAR: POSTA DE PUPUYA $ 895.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 895.500 $ 895.500
30171505
Puertas de metal1Unidad no definidaCOTIZACION 126-10-25 LUGAR: POSTA RAPELCOTIZACION 126-10-25 LUGAR: POSTA RAPEL $ 1.114.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.114.500 $ 1.114.500
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definidaCOTIZACION 127-10-25 LUGAR: POSTA SAN VICENTE DE PUCALANCOTIZACION 127-10-25 LUGAR: POSTA SAN VICENTE DE PUCALAN $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 3.737.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 710.188
TOTAL OC $ 4.448.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.