Orden de Compra. Nº
5349-2494-TD25
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Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5349-522-FTD25
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5349-2494-TD25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5349-522-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones No Clinicas
Razón Social
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T.
61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11578
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T.
61.606.303-0
Dirección de Facturación
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna
Vallenar
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Felipe Alberto
Razón Social
SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL GUANTES DE SEDA LTDA.
R.U.T.
76.918.684-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Felipe Alberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas
1
Unidad
SERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA, MENSUALIDAD NOVIEMBRE 2025, FUNCIONARIA: CAMILA N.B.,HIJO: EMILIANO Z.N. SEGÚN MEMORÁNDUM N°89
SERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA, MENSUALIDAD NOVIEMBRE 2025, FUNCIONARIA: CAMILA N.B.,HIJO: EMILIANO Z.N. SEGÚN MEMORÁNDUM N°89
$ 450.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas
2
Unidad
SERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA, MENSUALIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, FUNCIONARIA: MARIA S.C.,HIJA: LUCIANA P.C. SEGÚN MEMORÁNDUM N°09
SERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA, MENSUALIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, FUNCIONARIA: MARIA S.C.,HIJA: LUCIANA P.C. SEGÚN MEMORÁNDUM N°09
$ 450.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas
1
Unidad
SERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA, MENSUALIDAD DICIEMBRE 2025 (PROPORCIONAL HASTA 13/12/2025 FIN BENEFICIO), FUNCIONARIA: CAMILA N.B.,HIJO:EMILIANO Z.N SEGÚN MEMORÁNDUM N°89
SERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA, MENSUALIDAD DICIEMBRE 2025 (PROPORCIONAL HASTA 13/12/2025 FIN BENEFICIO), FUNCIONARIA: CAMILA N.B.,HIJO:EMILIANO Z.N SEGÚN MEMORÁNDUM N°89
$ 195.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.000
$ 195.000
Total Neto
$ 1.545.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 1.545.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.