Orden de Compra. Nº3131-193-AG23 "MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION NAVAL METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3131-193-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-999-000 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna Quinta Normal
Impuesto 142503,42
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ISOPREVENT LIMITADA
Razón Social COMERCIALIZADORA SEGURIDAD INDUSTRIAL ISOPREVENT LIMITADA
R.U.T. 76.645.198-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ISOPREVENT LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadMantención a extintores portátiles según lo solicitado en anexo "A" y "B".SEGÚN 3131-185-COT23 $ 750.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.018 $ 750.018
Total Neto $ 750.018
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.503
TOTAL OC $ 892.521


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.552.046-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.513.138-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.003.786-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.645.198-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.387.209-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.352.280-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.