Orden de Compra. Nº3341-522-AG23 "ADQ. DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE ESCUELA LAS PALMAS DEL DAEM DE OLMUE SEGUN COMPRA AGIL: 3341-630-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-522-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE ESCUELA LAS PALMAS DEL DAEM DE OLMUE SEGUN COMPRA AGIL: 3341-630-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Campos Ahumada
Razón Social MARIELA ESPERANZA CAMPOS AHUMADA
R.U.T. 12.821.571-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Campos Ahumada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO PARA TRASLADAR A 20 ALUMNOS DE ESCUELA LAS PALMAS HACIA ESCUELA LOS BELLOTOS DE LA VEGA POR UN PERIODO DE 5 DÍAS. EL SERVICIO DEBE SER LOS DIAS 24, 25, 26, 30 Y 31 OCTUBRE. TRANSPORTE DEBE CONTAR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDADSERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO PARA TRASLADAR A 20 ALUMNOS DE ESCUELA LAS PALMAS HACIA ESCUELA LOS BELLOTOS DE LA VEGA POR UN PERIODO DE 5 DÍAS PARA PARTICIPAR DEL MICROCENTRO "CAMPANA DEL FUTURO" $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 400.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.821.571-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.