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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3076-342-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de paños de Retazo compra ágil: 3076-280-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
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R.U.T. |
61.102.022-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
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R.U.T. |
61.102.022-8 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT S/N |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
9500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-10-2025 |
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Proveedor |
ICOPRONT |
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Razón Social |
MIRIAM DEL CARMEN SOTO LEON COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCI
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R.U.T. |
76.590.030-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ICOPRONT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131502
| Paños de limpieza | 20 | Unidad | PAÑOS DE LIMPIEZA RETAZOS, BOLSA 1 KG. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. | PAÑOS DE LIMPIEZA RETAZOS, BOLSA 1 KG. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.000
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$ 50.000
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Total Neto
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$ 50.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.500
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$ 59.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.