Orden de Compra. Nº4627-12-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4627-5-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DEL TRABAJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4627-12-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4627-5-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección del Trabajo XII Región Magallanes
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 63
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Facturación Av. Independencia 608
Comuna Punta Arenas
Impuesto 55746
Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia 608
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SZ PRODUCCIONES
Razón Social COMERCIAL ESTANISLAO SLABOSZ DE LA TORRE E.I.R.L.
R.U.T. 77.163.056-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SZ PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados30BotellaJUGOS LÍQUIDOS NÉCTAR (VARIEDAD SABORES)  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5BotellaENDULZANTE   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
50201713
Bolsitas de te5CajaTÉ (100 bolsitas)  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
52152102
Vasos para beber domésticos300UnidadVASOS PARA JUGO  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
52151704
Cucharas domésticas300UnidadCUCHARAS PARA CAFÉ/TÉ   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300UnidadVASOS PARA CAFÉ  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales8UnidadAZÚCAR blanca (BOLSA DE KG)  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
50201709
Café instantáneo5TarroCAFÉ TIPO NESCAFÉ (170 g)  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
14111705
Servilletas de papel15PaqueteSERVILLETAS  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos80PaqueteGALLETAS (VARIEDAD SABORES)  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
Total Neto $ 293.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.746
TOTAL OC $ 349.146


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.