|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
584385-102-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PARA EL MUELLE NAVAL TENGLO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL
|
|
R.U.T. |
61.979.730-2 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
372694,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Arriservi |
|
Razón Social |
COMERCIAL ARRISERVI LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.313.189-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Arriservi |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad no definida | Materiales según archivo adjunto | Materiales según archivo adjunto |
$ 1.961.550,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.961.550
|
$ 1.961.550
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.961.550
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 372.694
|
|
$ 2.334.244
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.