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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079659-283-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. ALIMENTACIÓN FISCAL JULIO 2025 PARA LA 1RA.COM COP HEROES DE ARAUCO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1079659-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
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R.U.T. |
61.980.860-6 |
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Dirección de Facturación |
GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
350861,344537071 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-08-2025 |
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Proveedor |
FUEGO Y SABOR |
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Razón Social |
FUEGO Y SABOR SPA
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R.U.T. |
77.685.065-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FUEGO Y SABOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 159 | Unidad no definida | RANCHO ADMINISTRATIVOS. | RANCHO ADMINISTRATIVOS. |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 334.059
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$ 334.034
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 720 | Unidad no definida | RANCHO OPERATIVO. | RANCHO OPERATIVO. |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.512.720
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$ 1.512.605
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Total Neto
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$ 1.846.639
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 350.861
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$ 2.197.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.