Orden de Compra. Nº3838-106-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-5-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3838-106-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-5-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3838-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas 242, santa cruz
Comuna Santa Cruz
Impuesto 3512605,0405
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas 242, santa cruz
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mosaico
Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS MOSAICO SPA
R.U.T. 76.981.535-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mosaico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO ARTÍCULOS DE PUBLICIDAD, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FORMATOS ADJUNTOS.VALIDEZ DE LA OFERTA: 120 días corridos. PLAZO ENTREGA: 01 día hábil. GARANTIA: Incluye garantía de 12 meses por fallas de fabricación. Excluye mala manipulación, hurto, robo o daño de terceros. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Los productos cumpl $ 18.487.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487.395 $ 18.487.395
Total Neto $ 18.487.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.512.605
TOTAL OC $ 22.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.