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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3838-106-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-5-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3838-5-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
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R.U.T. |
69.090.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas 242, santa cruz |
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Comuna |
Santa Cruz
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Impuesto |
3512605,0405 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas 242, santa cruz |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mosaico |
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Razón Social |
SERVICIOS PUBLICITARIOS MOSAICO SPA
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R.U.T. |
76.981.535-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mosaico |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 1 | Unidad | CONVENIO DE SUMINISTRO ARTÍCULOS DE PUBLICIDAD, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FORMATOS ADJUNTOS. | VALIDEZ DE LA OFERTA:
120 días corridos.
PLAZO ENTREGA:
01 día hábil.
GARANTIA:
Incluye garantía de 12 meses por fallas de fabricación.
Excluye mala manipulación, hurto, robo o daño de terceros.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Los productos cumpl |
$ 18.487.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.487.395
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$ 18.487.395
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Total Neto
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$ 18.487.395
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.512.605
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$ 22.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.