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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4076-389-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. de Materiales para la Peluqueria de la Prefectura Aérea |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.505.733-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
328614,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-10-2025 |
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Proveedor |
MANQUEHUE |
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Razón Social |
FERRETERIA MANQUEHUE SPA
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R.U.T. |
76.171.462-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MANQUEHUE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91101701
| Peluquerías y salones de belleza | 1 | Unidad | MATERIALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES PARA LA PELUQUERIA DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS DE CHILE, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTOS. | MATERIALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES PARA LA PELUQUERIA DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS DE CHILE, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTOS. |
$ 1.729.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.729.550
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$ 1.729.550
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Total Neto
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$ 1.729.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 328.614
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$ 2.058.164
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.