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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1062807-40-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPUESTO IMPRESORA KIT DE TÓNER Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1062807-47-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION ÑUBLE
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R.U.T. |
62.000.590-8 |
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Dirección de Facturación |
calle 18 de septiembre 530 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
74480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle 18 de septiembre 530 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Comercial FSN SpA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA
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R.U.T. |
76.368.859-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Comercial FSN SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 4 | Unidad no definida | 4 unidades de Kit de tóner de repuesto original (N, Y, M, C) Para HP OfficveJet Pro 9020. Plazo de Entrega en 3 días hábil, en dependencias de SERVIU Región de Ñuble, garantía de 12 meses. | SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA |
$ 98.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 392.000
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$ 392.000
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Total Neto
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$ 392.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.480
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$ 466.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.