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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1217357-84-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1217357-2-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1217357-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
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R.U.T. |
65.847.840-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Cuidad de México #1589 |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
1121000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Cuidad de México #1589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-08-2025 |
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Proveedor |
Grupo Sport trade SaSua SpA |
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Razón Social |
GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA
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R.U.T. |
76.431.781-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grupo Sport trade SaSua SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 2000 | Unidad | POLERA HOMBRE BASICA DRYFIT 100% POLIESTER COLOR BLANCO MAS ESTAMPADO SUBLIMACIÓN SE ADJUNTA DISEÑO Y TALLAS
TALLA XS 200 UNIDADES
TALLA S 300 UNIDADES
TALLA M 500 UNIDADES
TALLA L 600 UNIDADES
TALLA XL 200 UNIDADES
TALLA XXL 200 UNIDADES | bajar anexos |
$ 2.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.900.000
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$ 5.900.000
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Total Neto
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$ 5.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.121.000
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$ 7.021.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.