Orden de Compra. Nº2676-323-AG26 "SERVICIO DE IMPRESIÓN PUBLICITARIA, PROGRAMA SOMOS BARRIO, MEMO 242, ENTREGAR EN PASAJE NUEVA COLÓN 1061, C.ÁGIL2676-370-COT26, VFV"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2676-323-AG26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN PUBLICITARIA, PROGRAMA SOMOS BARRIO, MEMO 242, ENTREGAR EN PASAJE NUEVA COLÓN 1061, C.ÁGIL2676-370-COT26, VFV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753
Comuna Independencia
Impuesto 72031,09
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAR EN PASAJE NUEVA COLÓN 1061, AL COSTADO DEL MUNICIPIO, EN PROGRAMA SOMOS BARRIO, VALERIA COFRÉ vcofre@independencia.clENTREGAR EN PASAJE NUEVA COLÓN 1061, AL COSTADO DEL MUNICIPIO, EN PROGRAMA SOMOS BARRIO, VALERIA COFRÉ vcofre@independencia.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOS P&V LIMITADA
Razón Social IMPRESOS P&V LIMITADA
R.U.T. 77.566.418-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRESOS P&V LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria1PackSERVICIO DE IMPRESIÓN PUBLICITARIA BOLSAS, MAGNÉTICOS, LIBRETAS, LLAVEROS (REVISAR DETALLES ADJUNTOS PARA ENVÍO DE COTIZACIÓN, INCLUIR DESPACHO) EL PROVEEDOR DEBE ENVIAR DATOS BANCARIOS PARA TRÁMITES PERTINENTES.SERVICIO DE IMPRESIÓN PUBLICITARIA BOLSAS, MAGNÉTICOS, LIBRETAS, LLAVEROS (REVISAR DETALLES ADJUNTOS PARA ENVÍO DE COTIZACIÓN, INCLUIR DESPACHO) EL PROVEEDOR DEBE ENVIAR DATOS BANCARIOS PARA TRÁMITES PERTINENTES. $ 379.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.111 $ 379.111
Total Neto $ 379.111
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.031
TOTAL OC $ 451.142


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.