Orden de Compra. Nº2404-428-AG25 "NP 18 TURISMO SERV PRODUCCION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-190-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-428-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra NP 18 TURISMO SERV PRODUCCION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-190-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2942 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 1037815,15
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Producciones Leal
Razón Social JOHN CRISTOHPER GORIGOITIA CARDENAS
R.U.T. 15.687.192-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Producciones Leal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141620
Producción de eventos en el concesionario1GlobalPARA LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE ABRIL. A) STREAMING PARA LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL. B)JUEGOS INFANTILES Y AMPLIFICACION EN 3 DIFERENTES LUGARES DIAS 18, 19 Y 20 DE ABRIL. C) ELABORACION E INSTALACION DE GRAFICAS CON LOGO Y DISEÑO MUNICIPAL (SEGUN NOTA DE PEDIDO N°18)  $ 5.462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462.185 $ 5.462.185
Total Neto $ 5.462.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.037.815
TOTAL OC $ 6.500.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.687.192-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.