|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2349-3-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
31-01-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2349-3-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
69.250.200-0 |
|
Dirección de Facturación |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
109820 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
COMERCIAL SOLOVIDRIOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.310.483-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121413
| Álbumes u organizadores de fotografías o imágenes | 20 | Unidad | SERVICICO DE ENMARCAR 20 FOTOGRAFIAS DE 50 X 28 CM, CON VIDRIO.
ADJUNTAR FOTOGRAFÍA DEL MARCO OFERTADO | |
$ 28.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 578.000
|
$ 578.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 578.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 109.820
|
|
$ 687.820
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.