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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1197-18-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV.ALOJAM.-ALIMENTACION NACIONAL FUTBOL GORE-IND |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
18680672,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-02-2025 |
| SERVICIO ENTREGADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS -IND-GORE | |
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Proveedor |
JAIME |
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Razón Social |
SOCIEDAD INMOBILIARIA CONSTRUCTORA HOTELERA Y TURI
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R.U.T. |
76.234.102-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JAIME |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111501
| Hoteles | 1 | Global | SERVICIO ALOJAMIENTO Y -ALIMENTACION NACIONAL FUTBOL CALDERA GORE-IND DESDE 1116775-2-LQ25 CODIGO PRESUPUESTARIO 2208999 SEGUN RES.60 | SERVICIO ALOJAMIENTO Y -ALIMENTACION NACIONAL FUTBOL CALDERA GORE-IND DESDE 1116775-2-LQ25 CODIGO PRESUPUESTARIO 2208999 SEGUN RES.60 |
$ 98.319.328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.319.328
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$ 98.319.328
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Total Neto
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$ 98.319.328
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.680.672
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$ 117.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.