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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5060-343-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
s170 SEP ADQ. DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA STANDARD (ORD N°46) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Prat 0130 Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
276771,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prat 0130 Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINAR: | FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO COORDINAR ENTREGA OBLIG. CON BODEGA DAEM, JUNTO CON GUÍA DE DESPACHO Y OC ACEPTADA EN PORTAL DE MERCADO PÚBLICO. COORDINAR: 45-2973964, FLETE INCLUIDO. CORREO: RODRIGO.MENDEZ@TEMUCO.CL, DAVID.ALARCON@TEMUCO.CL NO SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA DE PRODUCTOS. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE PROD. LOS COSTOS ASOCIADOS SERÁN DE CARGO DEL PROVEEDOR. BODEGA DAEM REVISA Y CORROBORA QUE EL DESPACHO SEA POR LA TOTALIDAD DE PROD. PARA DAR RECEPCIÓN CONFORME. ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR INFOMAR DE ESTA SITUACIÓN A LA EMPRESA DE TRANSPORTE, CONSIDERAR EL TIEMPO QUE CONLLEVA ESTE PROCESO.
FACTURA ELECTRONICA: mariana.marinao@temuco.cl, fono: 45-2-973993 Prov. deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra contable (N°1074) Y/O la orden de compra electrónica ID (5060-343-AG25), de lo contrario su factura será rechazada. |
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Proveedor |
IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL |
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Razón Social |
IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL
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R.U.T. |
76.167.938-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 1 | Global | S170 S.E.P. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA STANDARD (ORD N°46) SEGÚN DETALLE DE ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 1.456.694,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.456.694
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$ 1.456.694
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Total Neto
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$ 1.456.694
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 276.772
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$ 1.733.466
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.