Orden de Compra. Nº5423-128-SE25 "CAMBIO DE FRENOS MINIBUS INSTITUCIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-128-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE FRENOS MINIBUS INSTITUCIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5423-30-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CR 42 del sistema SASERVI 79819.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
Comuna Puerto Montt
Impuesto 46689,65
Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servidiesel spa
Razón Social SERVIDIESEL SPA
R.U.T. 76.551.182-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servidiesel spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadCAMBIO DE FRENOS DELANTEROSSEGUN COTIZACION N°7919 Y DU N°CPO2025-0056 AP. CONTRATO DE LIC. 5423-30-LE24 “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT" $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadPASTILLA DE FRENOSEGUN COTIZACION N°7919 Y DU N°CPO2025-0056 AP. CONTRATO DE LIC. 5423-30-LE24 “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT" $ 52.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadREGULACION DE FRENOSSEGUN COTIZACION N°7919 Y DU N°CPO2025-0056 AP. CONTRATO DE LIC. 5423-30-LE24 “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT" $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadDISCO DE FRENOS DELANTEROSSEGUN COTIZACION N°7919 Y DU N°CPO2025-0056 AP. CONTRATO DE LIC. 5423-30-LE24 “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT" $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 245.735
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.690
TOTAL OC $ 292.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.