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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4195-484-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO SUPERMERCADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4195-4-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
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R.U.T. |
69.230.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT 400 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
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R.U.T. |
69.230.200-1 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO MONTT 400 |
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Comuna |
Quemchi
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Impuesto |
35608,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO MONTT 400 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
XIMENA MARISOL |
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Razón Social |
XIMENA MARISOL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
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R.U.T. |
15.288.968-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
XIMENA MARISOL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42231806
| Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido | 1 | Unidad | ALIMENTOS SEGUN ADJUNTO | ALIMENTOS SEGUN ADJUNTO |
$ 187.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 187.412
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$ 187.412
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Total Neto
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$ 187.412
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.608
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$ 223.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.