Orden de Compra. Nº3482-93-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3482-88-COT25 (ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA EL CONTINGENTE PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO "EL QUILMO" DE ESTA UNIDAD REGIMENTARIA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3482-93-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3482-88-COT25 (ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA EL CONTINGENTE PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO "EL QUILMO" DE ESTA UNIDAD REGIMENTARIA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 9 "Chillán"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Facturación Avenida Vicente Méndez N.° 142 "Chillán"
Comuna Chillán
Impuesto 6605,54
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vicente Méndez N.° 142 "Chillán"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTO AHORRO
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KONATEX SPA
R.U.T. 77.206.514-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUNTO AHORRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131605
Cepillos de limpieza4UnidadCEPILLO LIMPIA INODORO WC CON BASE.CEPILLO LIMPIA INODORO WC CON BASE. $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.396 $ 2.396
31261501
Cubiertas y cajas de plástico4UnidadBASURERO DE PLÁSTICO DE 13 LTS CON TAPA.BASURERO DE PLÁSTICO DE 13 LTS CON TAPA. $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.560 $ 15.560
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10UnidadTRAPERO DE MICROFIBRA DE 50X70 CM CON OJAL.TRAPERO DE MICROFIBRA DE 50X70 CM CON OJAL. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
47131829
Productos de limpieza del baño4PaquetePAQUETE DE 2 PASTILLAS DE 40GRS PARA ESTANQUE DE INODORO.PAQUETE DE 2 PASTILLAS DE 40GRS PARA ESTANQUE DE INODORO. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
47121701
Bolsas de basura5RolloBOLSA DE BASURA GRANDE 80X110 (ROLLO DE 10 BOLSAS).BOLSA DE BASURA GRANDE 80X110 (ROLLO DE 10 BOLSAS). $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950
Total Neto $ 34.766
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.606
TOTAL OC $ 41.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.