Orden de Compra. Nº1208092-15-AG25 "Adquisición Insumos de Aseo DR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1208092-4-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1208092-15-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos de Aseo DR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1208092-4-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL ANTOFAGASTA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 245
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación Calle Uribe #636, Piso 11, Centro de Negocio Uribe
Comuna Antofagasta
Impuesto 83799,5
Dirección de Envío de la Factura Calle Uribe #636, Piso 11, Centro de Negocio Uribe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones5BidónBidón Jabón 5 Litros Jabón Hipoalergénico  $ 6.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.840 $ 30.840
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadAerosol desinfectante con aroma Contenido 360 gramos Similar Lysoform  $ 1.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.110 $ 17.110
14111703
Toallas de papel25UnidadEntrega Diferida Papel absorbente Rollo 250 metros Hoja SimpleDe acuerdo a cotización: TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL B $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.500 $ 182.500
14111704
Papel higiénico17PaqueteEntrega Diferida Papel Higiénico Blanco Largo rollo 250 metros Doble HojaDe acuerdo a cotización: PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNORO $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.900 $ 198.900
47131603
Esponjas13PaqueteEsponja con fibra abrasiva AntibacterialDe acuerdo a cotización: ESPONJA ACANALADA FIBRO X 4 UND $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
Total Neto $ 441.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.800
TOTAL OC $ 524.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.