|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1080936-221-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS Y LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS MUSICALES / 6 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Fondos Extrapresupuestarios Escipol
|
|
R.U.T. |
60.506.012-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
925859,74 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Promúsica Online |
|
Razón Social |
PROMUSICA ONLINE SPA
|
|
R.U.T. |
76.440.295-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Promúsica Online |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47132102
| Kits de limpieza de uso general | 1 | Kit | INSUMOS Y LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS MUSICALES, VER ARCHIVO ADJUNTO. EE.TT | INSUMOS Y LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS MUSICALES, VER ARCHIVO ADJUNTO. EE.TT |
$ 4.872.946,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.872.946
|
$ 4.872.946
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.872.946
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 925.860
|
|
$ 5.798.806
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.