Orden de Compra. Nº218-251-AG25 " Compra de repuestos para Diversos Vehículos de la flota municipal. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-262-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-251-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de repuestos para Diversos Vehículos de la flota municipal. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-262-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1517 del sistema Contabilidad Guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
Comuna San Joaquín
Impuesto 161869,74
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2025
TítuloDescripción
Factura

ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl

IMPORTANTE: AL MOMENTO DE ENVIO DE FACTURA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL: www.mercadopublico.cl

Coordinar entrega

Coordinar entrega con Eugenio Gutierrez Mella al correo eugeniogutierrez@sanjoaquin.cl 

fono 228108314

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SH
Razón Social SOLUCIONES HIDALGO SPA
R.U.T. 77.621.421-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
Baterías para vehículos1UnidadBatería 70AH, 600cca, positivo derecho, para Nissan Np300 año 2016   $ 169.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.163 $ 169.163
25172907
Faro de vehículo1UnidadTercera luz de freno, para Nissan Np300 año 2016 Ver especificaciones técnicas en documento adjunto  $ 297.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.186 $ 297.186
26101741
Manguitos de motor1UnidadSoporte Motor trasero, para DFM modelo S30 año 2015   $ 69.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.905 $ 69.905
26112004
Kits de reparación del embrague1UnidadKit de embrague (volante, disco de embrague, rodamiento), para Nissan Terrano año 2011   $ 162.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.762 $ 162.762
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadPar de discos de frenos, para Hyundai Porter año 2011   $ 152.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.930 $ 152.930
Total Neto $ 851.946
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.870
TOTAL OC $ 1.013.816


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.