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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1691-1012-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1691-554-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
109086,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-04-2025 |
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Proveedor |
ECOMPANY |
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Razón Social |
ECOMPANY SPA
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R.U.T. |
77.250.065-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ECOMPANY |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121702
| Maletines | 3 | Unidad | SUIT&GO MALETIN PODOLOGIA POLIAMIDA
OC N°102444 | SUIT&GO MALETIN PODOLOGIA POLIAMIDA |
$ 185.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 557.142
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$ 557.142
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Total Neto
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$ 557.142
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 17.000
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IVA 19 %
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$ 109.087
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$ 683.229
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.