Orden de Compra. Nº1079454-210-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO DESTINADOS A LA SECCION O.S.7 EL LOA, SEGUN DOE NCU 226248069.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-285-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-210-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO DESTINADOS A LA SECCION O.S.7 EL LOA, SEGUN DOE NCU 226248069.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-285-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación Arturo Pratt 273, 3er piso.
Comuna Antofagasta
Impuesto 33273,37
Dirección de Envío de la Factura Arturo Pratt 273, 3er piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATHERINE
Razón Social PROFFIX SPA
R.U.T. 76.612.854-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KATHERINE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Escobillones4CajaGUANTES VINILO BLANCO TALLA L (100 UNIDADES) 300188 ARTICULO GUANTES DE EXAMINACIÓN SIN POLVO TRANSPARENTE TALLA L 100 UNIDADES $ 3.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.220 $ 12.220
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Escobillones2UnidadLIMPIAVIDRIOS 4 LITROS 000197 LIMPIAVIDRIOS 5 LTRS TERRACLIN $ 5.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560
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Escobillones5UnidadTRAPERO ALGODÓN SIMPLE 50 CM 1 UNIDAD T38 TRAPERO SIMPLE C/OJAL 70X90 STRONGER $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.775 $ 3.775
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Escobillones8UnidadESCOBILLÓN TRADICIONAL000085 ESCOBILLON BASICO IMPEKE $ 1.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.184 $ 11.184
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Escobillones8UnidadLIMPIADOR LÍQUIDO DESINFECTANTE LAVANDA 4L000101 LIMPIADOR DESINFECTANTE AROMAS 4LT VIRUTEX $ 4.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.184 $ 35.184
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Escobillones8UnidadLIMPIADOR EN CREMA 2 LITROS000071 LIMPIADOR EN CREMA EXCELL 750GR $ 1.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.112 $ 9.112
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Escobillones4UnidadPALA METÁLICA DE BASURA 000790 PALA PLASTICA CON MANGO METALICO VIRUTEX $ 2.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.648 $ 9.648
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Escobillones8UnidadTABLETA BIOLÓGICA 2 PASTILLAS 49 GR000026 PASTILLA AZUL ESTANQUE WC IGENIX 3X48GR $ 2.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
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Escobillones5UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 225 G000210 DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 225GR AROM $ 1.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660
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Escobillones4UnidadLUSTRA MUEBLES 250 ML000223 LUSTRAMUEBLE CREMA 500ML VIRGINIA $ 2.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.164 $ 8.164
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Escobillones1UnidadLIMPIA VIDRIOS 4 LITROS 000197 LIMPIAVIDRIOS 5 LTRS TERRACLIN $ 5.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
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Escobillones4UnidadBOLSA DE BASURA 50 X 70 50 UNIDADES000153 BOLSA BASURA ROLLO 50X70 IMPEKE 10U $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
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Escobillones4UnidadBOLSA DE BASURA CARGA PESADA 05 UNIDADES BOLSA BASURA 140x140 INDUSTRIAL 10UNID $ 6.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.756 $ 25.756
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Escobillones4PackPAÑOS MULTIUSO 5 UNIDADES000109 PAÑO MICROFIBRA VIRUTEX COLORES 5UN $ 4.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.584 $ 16.584
Total Neto $ 175.123
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.273
TOTAL OC $ 208.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.