Orden de Compra. Nº3635-147-AG25 "Toner Escuelas , Daem y Jardín Infantil "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3635-147-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Toner Escuelas , Daem y Jardín Infantil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
R.U.T. 69.081.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
R.U.T. 69.081.500-1
Dirección de Facturación Centro Civico Nº89 Malloa ( Horario de Atencion de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas , Viernes de 08:00 a 13:00 horas )
Comuna Malloa
Impuesto 485199,2
Dirección de Envío de la Factura Centro Civico Nº89 Malloa ( Horario de Atencion de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas , Viernes de 08:00 a 13:00 horas )
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniel Alejandro
Razón Social DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA
R.U.T. 76.535.946-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Daniel Alejandro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Global2 Toner 105 A ( Laser HP ) 2 Toner 30A (HP) 2 Toner Brother LTN-2340 Daem   $ 304.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.580 $ 304.580
44103103
Tóner1Global10 Toner 30A (HP) Jardín Pelequen ( Los Cariñositos )   $ 618.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.900 $ 618.900
44103103
Tóner1GlobalToner Impresora MFC-9970CDW TN -315-BK TN-315-C TN-315-Y TN-315-M 1C/U Escuela Los Maquis   $ 399.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.600 $ 399.600
44103103
Tóner1GlobalToner Impresora HP M452dw 6 ( CF410A) 2 ( CF411A) 4 (CF412A) 2 (CF413A) Escuela Limahue   $ 1.230.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.600 $ 1.230.600
Total Neto $ 2.553.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 485.199
TOTAL OC $ 3.038.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.