|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4819-63-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-05-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4819-43-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
Razón Social |
SENADO DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.201.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SENADO DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.201.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA PEDRO MONTT S/N ESQ.RAWSON - CONGRESO NACIONAL - |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
6612 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA PEDRO MONTT S/N ESQ.RAWSON - CONGRESO NACIONAL - |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GLORIA DEL CARMEN MORAGA SALGADO |
|
Razón Social |
GLORIA DEL CARMEN MORAGA SALGADO
|
|
R.U.T. |
11.909.412-7 |
|
Sucursal |
GLORIA DEL CARMEN MORAGA SALGADO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101601
| ampolletas halógenas | 40 | Unidad | AMPOLLETA LED E27 9W LUZ CLARA 6000K MARCA AVC | AMPOLLETA LED E27 9W LUZ CLARA 6000K MARCA AVC |
$ 870,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.800
|
$ 34.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 34.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.612
|
|
$ 41.412
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.