Orden de Compra. Nº3632-69-AG25 " ADQUISICION DE EPP PARA FUNCIONARIOS DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-90-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3632-69-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE EPP PARA FUNCIONARIOS DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-90-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202003 del sistema INFOMUNI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Oficio 7561 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330
Comuna Nogales
Impuesto 18962
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROSEG
Razón Social PROTECCION Y SEGURIDAD SPA
R.U.T. 77.847.968-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROSEG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181601
Calzado antifuego2UnidadZAPATO DE SEGURIDAD NUMERO 41CH, DIELECTRICO, PLANTA ANTIDESLIZANTE, PUNTERA COMPOSITE, PLANTILLA ANTIPERFORANTE KEVLAR, RESIETENTE A HIDROICARBUROS Y WATERPROOF. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS  $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800
Total Neto $ 99.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.962
TOTAL OC $ 118.762


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.344.931-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.344.931-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.