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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-167-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3947-27-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY N° 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
11746,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY N° 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANISMA |
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Razón Social |
MINIMARKET, PANADERIA Y AMASANDERIA ERICK SALCEDO RIVAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.136.348-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANISMA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Global | CAJA DE ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIZACION N°355, CONSISTENTE EN:
1 ENDULZANTE IANSA CERO K 250ML
2 KG PAN
1 MILO NESTLE 1 KG
1 ALKA CRISTAL MENTA 450 GR
1 BOLSA ALKA MENTOL 400G
1 FRUGELE 430 GR
1 TE SUPREMO CEYLAN 100B
1 TABLETON FRUNA 750 GR
1 NESCAFE TRADICION 400 GR
2 AZUCAR IANSA GRANULADA 1KG
4 VASOS ESPUMADOS 20 U
1 CAFE ECCO 170G
1 TOALLA DE PAPEL OVELLA XL
1 QUESO GAUDA LAMINADO 500G
2 GALLETAS VAINILLA 850G
1 CANADA DRY 3L
1 CRUSH 3LT
1 PEPSI LIGHT 3L | CAJA DE ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIZACION N°355 |
$ 61.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.824
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$ 61.824
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Total Neto
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$ 61.824
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.747
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$ 73.571
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.