Orden de Compra. Nº3947-167-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3947-27-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-167-TD26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3947-27-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 11746,56
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANISMA
Razón Social MINIMARKET, PANADERIA Y AMASANDERIA ERICK SALCEDO RIVAS E.I.R.L.
R.U.T. 77.136.348-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANISMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1GlobalCAJA DE ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIZACION N°355, CONSISTENTE EN: 1 ENDULZANTE IANSA CERO K 250ML 2 KG PAN 1 MILO NESTLE 1 KG 1 ALKA CRISTAL MENTA 450 GR 1 BOLSA ALKA MENTOL 400G 1 FRUGELE 430 GR 1 TE SUPREMO CEYLAN 100B 1 TABLETON FRUNA 750 GR 1 NESCAFE TRADICION 400 GR 2 AZUCAR IANSA GRANULADA 1KG 4 VASOS ESPUMADOS 20 U 1 CAFE ECCO 170G 1 TOALLA DE PAPEL OVELLA XL 1 QUESO GAUDA LAMINADO 500G 2 GALLETAS VAINILLA 850G 1 CANADA DRY 3L 1 CRUSH 3LT 1 PEPSI LIGHT 3LCAJA DE ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIZACION N°355 $ 61.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.824 $ 61.824
Total Neto $ 61.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.747
TOTAL OC $ 73.571


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.