|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3444-73-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE REPARACION DE QUINCHO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.951.400-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.951.400-9 |
|
Dirección de Facturación |
Camino las termas S/N |
|
Comuna |
Colina
|
|
Impuesto |
512808,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino las termas S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MONTECRISTO SPA |
|
Razón Social |
MONTECRISTO SPA
|
|
R.U.T. |
77.523.314-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MONTECRISTO SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102903
| Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) | 1 | Unidad | servicio de reparación de quincho | |
$ 2.698.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.698.990
|
$ 2.698.990
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.698.990
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 512.808
|
|
$ 3.211.798
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.