|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2289-793-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-473-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
|
|
R.U.T. |
69.220.700-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Phillippi Nº 753 |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
127731,11 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Phillippi Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DONDE SOTITO |
|
Razón Social |
SOCIEDAD JAVIER Y VERONICA SPA
|
|
R.U.T. |
77.034.382-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DONDE SOTITO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIO DE CATERING PARA 100 PERSONAS, PARA EL DIA 21 DE AGOSTO, QUE CONTENGA LAS SIGUIENTES PREPARACIONES; CEVICHE DE SALMON 1 P/P, CANAPES SURTIDOS 2 P/P, EMPANADAS DE CARNE 2 P/P, EMPANADAS DE QUESO 2 P/P, BROCHETAS CARNE 1 P/P, ALBONDIGAS EN SALSA 2 P/P, PIE DE LIMON 1 P/P, KUCHEN 1 P/P, DEBE INCLUIR BEBESTIBLE, MANTELERIA, VAJILLA Y PERSONAL DE ATENCION, LUGAR CALLE TECHADA FRUTILLAR ALTO. | |
$ 672.269,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 672.269
|
$ 672.269
|
|
|
Total Neto
|
$ 672.269
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 127.731
|
|
$ 800.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.