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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1230615-9-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Materiales Oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín
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R.U.T. |
65.930.330-2 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Valdovinos 279, San Joaquín |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
212049,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Valdovinos 279, San Joaquín |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-04-2024 |
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Proveedor |
Libreria La Paloma Ltda |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA PALOMA LIMITADA
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R.U.T. |
76.376.800-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Libreria La Paloma Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad | Materiales de oficina, ver archivo adjunto. Favor adjuntar imágenes de tintas, toner, perforadora semi industrial y corchetera semi industrial. Se requiere todo de manera urgente, por lo que si no despachará en un plazo menor a 2 días, favor no ofertar. | |
$ 1.116.051,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.116.051
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$ 1.116.051
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Total Neto
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$ 1.116.051
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 212.050
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$ 1.328.101
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.