Orden de Compra. Nº2704-563-AG24 "SC 884 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-301-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2704-563-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SC 884 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-301-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.6 OTROS SERVICIOS del sistema UBB CORPORATIVO .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Collao 1202
Comuna Concepción
Impuesto 254600
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONTACTO CONTACTO  PEDRO VALDEBENITO , CORREO: pvaldebenito@ubiobio.cl
FACTURA

Se hace presente que las facturas deben ser enviadas al correo ubb-dte@tecnomanquehue.cl y el encargado de gestionar dichas facturas es el Sr. Luis Felipe González, fono 41 3111818 o al correo lfgonzal@ubiobio.cl  o consultar  con Dora González, correo dgonzalez@ubiobio.cl  o  al fono 41 3111229

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACASTILLO
Razón Social ACASTILLO SPA
R.U.T. 77.213.764-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACASTILLO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas1Globalreparación de veredas . (Completar formulario, con VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 08/04/24 VER DESCRIPCIÓN ) Servicio de Reparación de veredas en Avda Los Plátanos y frente Rectoría. $ 1.340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340.000 $ 1.340.000
Total Neto $ 1.340.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.600
TOTAL OC $ 1.594.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.992.618-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.213.764-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.