Orden de Compra. Nº2098-5642-SE25 "LR-CONVENIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO SA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2098-5642-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra LR-CONVENIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO SA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2098-81-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Curanilahue
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4113 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Curanilahue
Impuesto 2135349,2
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Endos Ltda.
Razón Social SERVICIOS ,COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE INSU
R.U.T. 76.756.755-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Endos Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101711
Conectores de muebles modulares1MesARRIENDO DE MOBILIARIO SALA DAN CUOTA 21/24 ABRIL 2025 SISTEMA DE PRELAVADO MANUAL REPROCESADORA SISTEMA ABLANDAMIENTO DE AGUA MESON DE ACERO INOX GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE ENDOSCOPIO 10 EQUIPOSARRIENDO DE MOBILIARIO SALA DAN CUOTA 21/24 ABRIL 2025 SISTEMA DE PRELAVADO MANUAL REPROCESADORA SISTEMA ABLANDAMIENTO DE AGUA MESON DE ACERO INOX GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE ENDOSCOPIO 10 EQUIPOS $ 11.238.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.238.680 $ 11.238.680
Total Neto $ 11.238.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.135.349
TOTAL OC $ 13.374.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.