Orden de Compra. Nº
1230771-19-AG25
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SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO- 1230771-17-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Independencia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1230771-19-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO- 1230771-17-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Independencia
Razón Social
Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Independencia
R.U.T.
65.080.277-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Independencia
R.U.T.
65.080.277-2
Dirección de Facturación
Avenida La Paz Nro. 482, comuna de Independencia
Comuna
Independencia
Impuesto
68598,17
Dirección de Envío de la Factura
Avenida La Paz Nro. 482, comuna de Independencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Delta Generacion Spa
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
37
Unidad
Rollo de bolsa de basura extra grande para basurero municipal de 90x120 de 140 litros
$ 1.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.488
$ 67.488
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad
Rollo de bolsa de basura grande de 80x110 cm de 120 litros
$ 846,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.300
$ 42.300
14111704
Papel higiénico
48
Unidad
rollos de papel higiénico industrial
$ 955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.840
$ 45.840
47131502
Paños de limpieza
26
Unidad
Trapero reutilizable algodón con ojal de 50x50 cm
$ 441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.466
$ 11.466
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
Liquido limpia vidrios de 5 litros equivalente a tremex
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.260
$ 7.260
47131801
Limpiadores de suelos
9
Unidad
limpiador de pisos concentrado bidón de 5 litros
$ 2.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.865
$ 26.865
47131816
Desodorantes
4
Unidad
desodorante ambiental 225 gr equivalente a arom cítrico
$ 901,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.604
$ 3.604
47131810
Productos para lavar platos
4
Unidad
lavalozas concentrado antigrasa de 5 litros equivalente a tremex
$ 2.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.940
$ 11.940
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos
30
Unidad
esponja con fibra abrasiva
$ 79,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.370
$ 2.370
47131810
Productos para lavar platos
5
Unidad
Desegrasante de cocina en crema multiuso 750 ml
$ 1.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.290
$ 5.290
14111703
Toallas de papel
24
Paquete
paquete de 2 unidades de toalla de papel hoja simple de 250 metros
$ 4.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.080
$ 118.080
14111704
Papel higiénico
15
Paquete
Paquete de papel higiénico de 4 rollos de 30 metros doble hoja
$ 1.236,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.540
$ 18.540
Total Neto
$ 361.043
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 68.598
TOTAL OC
$ 429.641
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.