|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057514-294-CC25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE IMPRENTA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057514-10-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
|
|
R.U.T. |
61.607.006-1 |
|
Dirección de Facturación |
ISABEL RIQUELME 448 |
|
Comuna |
El Carmen
|
|
Impuesto |
131955 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ISABEL RIQUELME 448 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IMPRENTANAVARRO |
|
Razón Social |
FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL
|
|
R.U.T. |
8.980.404-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
IMPRENTANAVARRO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Mes | SERVICIO DE IMPRENTA CONFECCIÓN DE FORMULARIOS Y OTROS, MES MAYO 2025 , GUÍAS 2269-2268-2270-2285-2287-2286 | SERVICIO DE IMPRENTA CONFECCIÓN DE FORMULARIOS Y OTROS, MES MAYO 2025 , GUÍAS 2269-2268-2270-2285-2287-2286 |
$ 694.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 694.500
|
$ 694.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 694.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 131.955
|
|
$ 826.455
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.