Orden de Compra. Nº2757-868-AG25 "Adquisición de notebook para CESFAM NFT dependiente de la red de salud de San Antonio (PRAPS).Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-678-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-868-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de notebook para CESFAM NFT dependiente de la red de salud de San Antonio (PRAPS).Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-678-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
Comuna San Antonio
Impuesto 122886,68
Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2025
TítuloDescripción
Adquisición de notebook para CESFAM NFT dependiente de la red de salud de San Antonio (PRAPS)Despacho: Sanfuentes 2390, Barrancas, San Antonio.

Atención: Ricardo Rodriguez; +56961558125; rrodriguez@sanantonio.cl

HORARIO ATENCIÓN: LUNES A JUEVES: 08:00 A 13:00 HRS Y 14:00 A 16:30 HRS.
                  VIERNES:        08:00 A 13:00 HRS Y 14:00 A 15:30 HRS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor I.I.A. Ltda.
Razón Social INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADA LIMITADA
R.U.T. 79.882.360-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal I.I.A. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC1UnidadNOTEBOOK, CON PROCESADOR (CPU): 6-8 NUCLEOS, 12-16 HILOS, FRECUENCIA BASE 3.0-4.0 GHZ, MEMORIA RAM: 16 GB DDR4/DDR5, ALMACENAMIENTO: 512 GB SSD NV O SATA, PANTALLA: 15,6" FULL HD, 60-120 HZ. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 U 11 PROFESIONAL DE FABRICA. LA CLAVE DEL S.O.. DEBE ESTAR GRABADA EN LA UEFI DE LA COMPUTADORA.(INDISPENSABLE) EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR LA FICHA TECNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFRECIDO **PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR TODO LO SOLICITADO O QUEDARÁ INADMISIBLE**NOTEBOOK SEGUN COTIZACION: 1184838 215-29-06-001-056-000 EQUI INF CONVENIO PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS. $ 646.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.772 $ 646.772
Total Neto $ 646.772
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.887
TOTAL OC $ 769.659


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.