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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2989-53-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2989-22-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Federico Redlich S/N |
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Comuna |
Los Muermos
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Impuesto |
84412,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Federico Redlich S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ROSE |
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Razón Social |
INMOBILIARIA ROSE LIMITADA
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R.U.T. |
78.184.464-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ROSE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111711
| Baterías de litio | 140 | Unidad | Pilas litio V3 -Según anexo A | ENERGIZER 123 |
$ 2.810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 393.400
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$ 393.400
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26111702
| Pilas alcalinas | 28 | Unidad | Batería 9V - Según anexo A | ENERGIZER 522 |
$ 1.817,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.876
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$ 50.876
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Total Neto
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$ 444.276
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.412
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$ 528.688
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.