Orden de Compra. Nº2582-3749-SE25 "OC DESDE 2582-60-LR23; AÑO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-3749-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-60-LR23; AÑO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-60-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna *
Impuesto 123773175,92
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
Razón Social DISENOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
R.U.T. 88.650.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1MesENERO 2025OC DESDE 2582-60-LR23, SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARQUE O`HIGGINS Y AREAS VERDES $ 108.572.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.572.962 $ 108.572.962
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1MesFEBRERO 2025OC DESDE 2582-60-LR23, SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARQUE O`HIGGINS Y AREAS VERDES $ 108.572.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.572.962 $ 108.572.962
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1MesMARZO 2025OC DESDE 2582-60-LR23, SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARQUE O`HIGGINS Y AREAS VERDES $ 108.572.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.572.962 $ 108.572.962
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1MesABRIL 2025OC DESDE 2582-60-LR23, SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARQUE O`HIGGINS Y AREAS VERDES $ 108.572.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.572.961 $ 108.572.961
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1MesMAYO 2025OC DESDE 2582-60-LR23, SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARQUE O`HIGGINS Y AREAS VERDES $ 108.572.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.572.961 $ 108.572.961
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1MesJUNIO 2025OC DESDE 2582-60-LR23, SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARQUE O`HIGGINS Y AREAS VERDES $ 108.572.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.572.962 $ 108.572.962
Total Neto $ 651.437.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.773.176
TOTAL OC $ 775.210.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.