Orden de Compra. Nº
2582-3749-SE25
"
OC DESDE 2582-60-LR23; AÑO 2025
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2582-3749-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
OC DESDE 2582-60-LR23; AÑO 2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-60-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECPLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna
*
Impuesto
123773175,92
Dirección de Envío de la Factura
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
Razón Social
DISENOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
R.U.T.
88.650.400-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques
1
Mes
ENERO 2025
OC DESDE 2582-60-LR23, SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARQUE O`HIGGINS Y AREAS VERDES
$ 108.572.962,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.572.962
$ 108.572.962
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques
1
Mes
FEBRERO 2025
OC DESDE 2582-60-LR23, SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARQUE O`HIGGINS Y AREAS VERDES
$ 108.572.962,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.572.962
$ 108.572.962
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques
1
Mes
MARZO 2025
OC DESDE 2582-60-LR23, SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARQUE O`HIGGINS Y AREAS VERDES
$ 108.572.962,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.572.962
$ 108.572.962
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques
1
Mes
ABRIL 2025
OC DESDE 2582-60-LR23, SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARQUE O`HIGGINS Y AREAS VERDES
$ 108.572.961,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.572.961
$ 108.572.961
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques
1
Mes
MAYO 2025
OC DESDE 2582-60-LR23, SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARQUE O`HIGGINS Y AREAS VERDES
$ 108.572.961,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.572.961
$ 108.572.961
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques
1
Mes
JUNIO 2025
OC DESDE 2582-60-LR23, SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARQUE O`HIGGINS Y AREAS VERDES
$ 108.572.962,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.572.962
$ 108.572.962
Total Neto
$ 651.437.768
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 123.773.176
TOTAL OC
$ 775.210.944
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.