Orden de Compra. Nº627786-175-SE25 "ADQUISICIÓN DE VERDURAS Y FRUTAS GRUPO OVALLE "
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 627786-175-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VERDURAS Y FRUTAS GRUPO OVALLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 627786-11-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Formación Carabineros Grupo Ovalle
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Unidad de Compra AV Teniente Merino N°1345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Facturación Colón 681, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 672068
Dirección de Envío de la Factura Colón 681, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS FACTURACIÓN Y ENVÍO.

DATOS DE FACTURACIÓN:

R. SOCIAL: IV ZONA   DE CARABINEROS COQUIMBO

RUT: 60.505.206-1

GIRO:  SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO

DIRECCIÓN:  COLON N° 681

LA SERENA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA EUGENIA
Razón Social MARÍA EUGENIA PASTÉN MORGADO
R.U.T. 10.200.371-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA EUGENIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE VERDURAS PROVENIENTES DEL CONTRATO SUMINISTRO 627786-11-LE25 PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS "GRUPO OVALLE" ADQUISICIÓN DE VERDURAS PROVENIENTES DEL CONTRATO SUMINISTRO 627786-11-LE25, PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS "GRUPO OVALLE" $ 3.537.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.537.200 $ 3.537.200
Total Neto $ 3.537.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 672.068
TOTAL OC $ 4.209.268


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.