Orden de Compra. Nº5188-158-AG25 "TINTAS PARA IMPRESORA COMPATIBLES CON SMART TANK 530 HP ID 5188-540-COT24 (AG,CHILE-CRECE-MAT,2204009,DRU)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5188-158-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra TINTAS PARA IMPRESORA COMPATIBLES CON SMART TANK 530 HP ID 5188-540-COT24 (AG,CHILE-CRECE-MAT,2204009,DRU)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5369
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días POR SER SERVICIO DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento
Comuna Cerro Navia
Impuesto 16786,5
Dirección de Envío de la Factura Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Topteck SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA
R.U.T. 77.928.412-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Topteck SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad10011495 GT53 NEGRO ORIGINAL 90ML GT53 NEGRO ORIGINAL 90ML $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.560 $ 23.560
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad10011496 GT52 CIAN ORIGINAL GT52 CIAN ORIGINAL $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.560 $ 23.560
44103105
Cartuchos de tinta3Unidad10011497 GT52 MAGENTA ORIGINAL GT52 MAGENTA ORIGINAL $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.670 $ 17.670
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad10011498 GT52 AMARILLA ORIGINALGT52 AMARILLA ORIGINAL $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.560 $ 23.560
Total Neto $ 88.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.786
TOTAL OC $ 105.136


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.151.258-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.347.899-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.442.843-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.178.157-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.327.173-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.152.668-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.765.134-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.023.573-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.427.004-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.075.901-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.938.992-k Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.774.415-3 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.576.379-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.928.412-3 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.758.041-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.