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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2115-488-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. SUMINISTRO PROTESIS DENTALES - 05.2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2115-45-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
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R.U.T. |
65.061.030-k |
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Dirección de Facturación |
Camino Rinconada 1001 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1093260 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada 1001 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Laboratorio Dental Ernesto Gonzalez Susperreguy |
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Razón Social |
ERNESTO EDUARDO GONZÁLEZ SUSPERREGUY
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R.U.T. |
4.976.211-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Laboratorio Dental Ernesto Gonzalez Susperreguy |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85122002
| Servicios de higienistas dentales | 2 | Unidad | Reparación simple*
| Reparación simple*
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$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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85122002
| Servicios de higienistas dentales | 3 | Unidad | Prótesis Metálicas
| Prótesis Metálicas
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$ 85.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 255.000
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$ 255.000
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85122002
| Servicios de higienistas dentales | 103 | Unidad | Prótesis Acrílicas
| Prótesis Acrílicas
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$ 53.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.459.000
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$ 5.459.000
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Total Neto
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$ 5.754.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.093.260
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$ 6.847.260
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.