Orden de Compra. Nº450-241-AG25 "PREMIOS CAMPEONATO DE BABY FÚTBOL TODO COMPETIDOR RÍO NEGRO 2025. DEPORTE. DIDECO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-170-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-241-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra PREMIOS CAMPEONATO DE BABY FÚTBOL TODO COMPETIDOR RÍO NEGRO 2025. DEPORTE. DIDECO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-170-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008.011 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 34390
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabiola del Carmen Carvajal Martinez
Razón Social FABIOLA DEL CARMEN CARVAJAL MARTÍNEZ
R.U.T. 11.296.884-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fabiola del Carmen Carvajal Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas60UnidadMEDALLAS METAL 5CM C/GRABADO LASER, CINTA Y LOGO MUNICIPAL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
49101702
Trofeos2UnidadTROFEO COLOR BRONCE C/PLACA GRABADA  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
49101701
Medallas1UnidadCOPA 50CM CON BASE, PLACA GRABADA A LASER  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
49101701
Medallas1UnidadCOPA 45CM CON BASE, PLACA GRABADA A LASER   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
49101701
Medallas1Unidad COPA 40 CM CON BASE, PLACA GRABADA A LASER   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
49101701
Medallas5UnidadMEDALLONES 7CM C/GRABADO LASER LAGO MUNICIPAL   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 181.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.390
TOTAL OC $ 215.390


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.923.504-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.296.884-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.344.641-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 6.843.964-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 6.843.964-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 9.288.110-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.