Orden de Compra. Nº874750-170-SE25 "2° PEDIDO CONVENIO DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 874750-170-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 2° PEDIDO CONVENIO DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 874750-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Porvenir
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 686 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480
Comuna Porvenir
Impuesto 417183
Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
Razón Social INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
R.U.T. 77.942.736-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas40UnidadESPONJA METALICA DORADA OROTEXESPONJA DORADA ABRASIVA OROTEX $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco6000UnidadCLORO GRANULADO 4GR AL 62% (Indicar presentación y cantidad de sachet) vencimiento 18 mesesSE COTIZA CLORO GRANULADO EN SACHET DE 4GR BOLSAS DE 250UD MARCA WINKLER (24 BOLSAS DE 250UDS PRESENTACION) $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco30UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE PARA INODOROS MAX POWER 10X, Presentación 750 MLGEL LIMPIADOR DESINFECTANTE INODOROS MAX POWER Original Botella, 750 ml $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700
47131618
Mopas húmedas300UnidadREPUESTO MOPA REDONDA (SIMILAR VIRUTEX)REPUESTO MOPA REDONDA VIRUTEX $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total Neto $ 2.195.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 417.183
TOTAL OC $ 2.612.883


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.