Orden de Compra. Nº5472-183-SE23 "Contratación de servicio de Coffee.Req.N° 15"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5472-183-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Contratación de servicio de Coffee.Req.N° 15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Regional de Los Ríos
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Picarte 1448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 479 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Facturación Av. Ramón Picarte 1448
Comuna Valdivia
Impuesto 22230
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Picarte 1448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.753.510-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Unidad no definidaSolicita contratación de servicio de Coffee, para la atención de la Sra. Ministra del Interior y Seguridad Publica de la SUBDERE. Req. N°15Solicita contratación de servicio de Coffee, para la atención de la Sra. Ministra del Interior y Seguridad Publica de la SUBDERE. Req. N°15 $ 117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
Total Neto $ 117.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.230
TOTAL OC $ 139.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.