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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057439-5321-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LIBROS ENTREGA TURNO UTIP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Facturación |
JOSE M. BALMACEDA #916 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
59257,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE M. BALMACEDA #916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Kairos Ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL CUELLAR ARAYA E HIJAS LTDA.
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R.U.T. |
77.270.428-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Kairos Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111810
| Formularios o libros del personal | 2 | Unidad no definida | [[FRM-0682]] LIBRO ENTREGA TURNOS MEDICOS UTIP
PERIODO ENERO - JUNIO Y JULIO - DICIEMBRE 2025
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$ 51.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 103.960
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$ 103.960
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14111810
| Formularios o libros del personal | 4 | Unidad no definida | [[FRM-0648]] LIBRO ENTREGA TURNO ENFERMERIA UTIP
FOLIADO DEL 1 AL 200
TOMOS I,II,III,IV | |
$ 51.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 207.920
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$ 207.920
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Total Neto
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$ 311.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.257
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$ 371.137
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.