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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
744835-735-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OPALINAS - CINTAS DOBLE FAZ - PITILLIAS - OTROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
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Comuna |
Lo Espejo
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Impuesto |
250878,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMADEQ SPA |
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Razón Social |
EMADEQ SPA
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R.U.T. |
77.850.938-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMADEQ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201505
| Cinta adhesiva de doble cara | 1 | Unidad no definida | OPALINAS - CINTAS DOBLE FAZ - PITILLIAS - OTROS
La presente Orden de Compra generada por invitación a compra ágil, tiene la finalidad de notificar la adjudicación según oferta en cotización N° 744835-521-COT24, lo que servirá como suficiente instrumento de contratación, a lo cual el proveedor deberá dar cabal cumplimiento. | Proveedor presenta Oferta Económica mediante el Portal Mercado Público |
$ 1.320.411,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.320.411
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$ 1.320.411
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Total Neto
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$ 1.320.411
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 250.878
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$ 1.571.289
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.