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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1038-9-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Agua purificada saldo Resol 65/2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
XII Región - Oficina Regional de Magallanes |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bulnes 0309, piso 5 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bulnes 0309, piso 5 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
32376,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bulnes 0309, piso 5 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Q3 Elemento Patagonia |
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Razón Social |
QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.007.296-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Q3 Elemento Patagonia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 52 | Unidad no definida | Valor global recarga de bidones de 20 litros y arriendo dispensador | Valor global recarga de bidones de 20 litros y arriendo dispensador |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.404
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$ 170.404
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Total Neto
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$ 170.404
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.377
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$ 202.781
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.