Orden de Compra. Nº2381-1165-AG25 "ADQUISICION INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL CESFAM PAIPOTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2381-1165-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL CESFAM PAIPOTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 78375
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gerardo gonzalez
Razón Social INGENOR SPA
R.U.T. 76.668.258-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gerardo gonzalez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas5CajaCAJA DE 50 UNIDADES HIERBAS SURTIDAS, DEBE ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTAS)  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
52151704
Cucharas domésticas150UnidadCUCHARAS PLASTICAS, DEBE ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTAS)  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52151703
Tenedores domésticos150UnidadTENEDOR PLASTICO, DEBE ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTAS)  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52151702
Cuchillos domésticos150UnidadCUCHILLO PLASTICO, DEBE ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTAS)  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos150UnidadVASOS TERMICOS DESECHABLES DE 240 CC, 8oz, DEBE ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTAS)  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
52151502
Platos desechables domésticos150UnidadPLATOS PLASTICOS DE 22 CM, DEBE ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTAS)  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52151502
Platos desechables domésticos150UnidadBANDEJA DE CARTON DESECHABLE DE MINIMO 28 CM DE LARGO, DEBE ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTAS)  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos60UnidadQUEQUE DE 200 GR, VARIEDAD DE SABORES, FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO DE UN AÑO, DEBE ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTAS)  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 412.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.375
TOTAL OC $ 490.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.