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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2059-630-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
R 267 adhesivo pvc 15 x 15 cms corrida familiar 16 diciembre PROGRAMA MAIS 2059-475-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
61.602.261-k |
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Dirección de Facturación |
Pedro Montt 601 |
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Comuna |
Puerto Octay
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Impuesto |
11400,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NACER PUBLICIDAD |
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Razón Social |
CESAR AUGUSTO ESTAY BRAVO
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R.U.T. |
8.541.790-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NACER PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55121615
| Flechas o puntos adhesivos | 100 | Unidad | ADHESIVO PVC 15 X 15 CMS CUADRADO logo HPO y números del 1 al 100 en grande. Se solicitan los siguientes colores:
- 10 color naranjo
- 10 color rojo
- 20 color verdes
- 20 color azul
- 20 color rosado
- 20 color celeste
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$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 60.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 11.400
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$ 71.401
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.